一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成全年預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)減少0.27萬元,下降100%。(若本年“三公”經(jīng)費決算數(shù)大于上年數(shù),可增加與疫情前2019年度“三公”決算數(shù)的對比情況,說明“三公”經(jīng)費整體上仍低于疫情前水平。2022年度開始“三公”經(jīng)費統(tǒng)計口徑包含一般公共預算和政府性基金,與2019年決算數(shù)對比時,應(yīng)進行同口徑對比)其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)減少0.27萬元,下降100%。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年無“三公”經(jīng)費支出。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,本年實際支出比上年有所節(jié)約。
二、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,公務(wù)用車保有量為0輛,主要用于沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于沒有發(fā)生公務(wù)接待費支出,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。主要包括本年度沒有發(fā)生公務(wù)接待費支出。
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