(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)應(yīng)急管理局2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.16萬元,完成全年預(yù)算2.16萬元的100% ,比上年決算數(shù)減少1.84 萬元,下降46% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.16萬元,完成預(yù)算2.16萬元的100% ,比上年決算數(shù)減少1.84萬元,下降46% ;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車運行維護費支出決算為2.16萬元,完成預(yù)算2.16萬元的100% ,比上年決算數(shù)減少1.84萬元,下降46% ;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。
2022年度“三公”經(jīng)費支出決算等于 預(yù)算數(shù)的主要情況:我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算,制定資金使用計劃,有序安排三公經(jīng)費的使用。
2022年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 上年決算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.16萬元,占100% ;公務(wù)接待費支出0萬元,占0% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.16 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護費支出2.16萬元,公務(wù)用車保有量為2 輛,主要用于支出兩輛公務(wù)車輛油費、維修保養(yǎng)費以及保險費。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于接待上級調(diào)研、考察及交流 ,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。2022年無工作接待情況。
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